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内江市卫生和计划生育委员会2018年部门预算编制说明
发布时间: 2018-03-09 【字体: 来源:市卫生计生委打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  (一)市卫生计生委职能简介

  1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市关于卫生计生方面的决策部署。

  2.负责制定全市卫生计生事业发展规划、区域卫生规划、疾病预防控制规划、免疫规划、中医药中长期发展规划并组织实施。

  3.负责组织拟订并实施全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施。

  4.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

  5.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。

  6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;贯彻落实国家计划生育政策。

  7.负责卫生计生综合监督执法,规范卫生计生行政执法行为。

  8.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进、卫生计生基本建设和信息化建设等工作。

  9.负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。

  10.承担市爱国卫生运动委员会、市重大传染病防治工作委员会、市政府血吸虫病防治工作领导小组、市地方病及病害防治领导小组、市献血领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

  11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

  12.承办市政府交办的其他事项。

  (二)市卫生计生委2018年重点工作

  1、着力抓好健康扶贫。

  一是实施好贫困人口医疗救助扶持行动。认真落实“十免四补助”、“两保、三救助、三基金”等医疗救助政策,确保95%以上贫困患者在县域内就诊,贫困患者县域内住院费用和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比均控制在10%以内。

  二是实施好贫困人口公共卫生保障行动。积极为贫困人口免费提供12类基本公共卫生服务。

  三是实施好贫困村医疗能力提升行动。加快推进贫困村标准化村卫生室建设,确保每个贫困村有达标村卫生室、有合格村医。

  四是实施好卫计人才扶贫帮困培植行动。加强基层人才建设,推进全科医生规范化培训和住院医师规范化培训。

  五是实施好基层生育秩序整治行动。加大计划生育经费投入,落实贫困村的免费计划生育技术服务、计划生育利益导向政策和计划生育经常性工作。

  2、着力抓好医药改革。

  一是推进医联体建设。建成1个有明显成效的城市医疗集团、1个以上有明显成效的县域医疗共同体、4-6个专科联盟;市、县(区)人民医院与上级医疗机构远程医疗基本实现全覆盖。探索医保总额控制付费试点工作,实行以医联体为单位按人头医保总额打包付费,建立“结余留用、合理超支分担”的预付机制和结余资金在机构间合理分配机制。

  二是推进公立医院综合改革。推进现代医院管理制度建设。2018年,县级及以上医疗机构全部接入“三医”监管平台,实现对区域内医疗机构、医务人员和医疗服务行为的全面监管。

  三是推进分级诊疗制度。以家庭医生签约服务为着力点,开展对口支援和医师多点执业,推动“基层首诊”,实现市(县)、镇、村三级联动发展。推进县级医院重点专科建设,全面提升县级公立医院综合能力,确保县域内就诊率达90%以上。

  四是推进医养融合发展。鼓励各级各类医疗机构按照就近就地、安全便捷的原则与养老机构建立合作关系,支持有条件的养老机构开办(或内设)医疗机构。支持市第二人民医院康复医院、市第六人民医院“医养结合示范中心”建设。

  五是推进药品耗材供应监管。坚持执行药品、医用耗材、医用设备、诊断试剂、二类疫苗集中上网采购政策和公立医疗机构药品采购“两票制”。

  3、着力抓好能力建设。

  一是提升基层服务能力。继续贯彻落实《关于进一步提升基层医疗卫生服务能力的实施意见》,进一步优化基层医疗卫生机构设施设备;加大基层卫生人才引进、培养力度,补齐基层卫生人才不足短板;完善基层卫生机构人事薪酬制度,提高基层医务人员待遇;完善基层医疗卫生机构运行机制,强化科学规范管理,全面提升基层卫生服务能力,确保基层医疗卫生机构门急诊人次、住院人次稳步增长。

  二是提升疾病防控能力。强化传染病监测和分析,针对重点地区、重点疾病、重点人群、重点环节,加大疫情分析研判和风险评估频率,确保全市传染病发病率继续低于全省平均水平。大力提高各级医疗卫生机构传染病规范信息报告管理能力,强化疫情快速反应,提升流行病学调查能力,确保做到早发现、早报告、早处置、早诊断、早治疗。继续做好艾滋病、结核病等重大传染病的防控力度。

  三是提升妇幼保健能力。加快妇幼保健和计划生育服务机构的整合步伐,加快推进妇幼健康服务机构标准化建设和综合医院、专科医院产科、儿科规范化建设。针对当前孕产妇和新生儿救治需要,加快紧缺学科人才的培养和引进,补齐人才紧缺的短板。

  四是提升中医服务能力。以打造“全省中医药强市”为目标,从组织机构、政策保障、财政投入、服务能力等方面入手,不断加强体系建设和人才队伍建设,提升中医药服务能力,把内江市创建成全国基层中医药工作先进单位。

  五是提升计生服务能力。全面落实两孩政策,实施好配套服务,加强生育政策与相关经济政策的衔接。落实计划生育家庭奖励和扶助政策,推进生育政策公平化进程。建立居民电子健康档案、电子病历和全员人口信息三库互联融合,推进全员人口信息化进程。简化审批程序,对生育服务证、流动人口婚育证明、再生育审批实行网络办理,推进计生办证高效化进程。

  六是提升人才科研能力。实施好“甜城英才引进工程”和人才发展“三百计划”,大力培养引进高端人才,积极培养省级学科带头人及后备人选。加强重点学科建设,支持各级医院创建省级、国家级重点专科,启动市二院肿瘤中心创建国家级重点专科工作。

  4、着力抓好项目建设。

  一是继续争取卫生计生项目资金。开展“走上去”活动,争取更多卫生计生项目资金。2018年拟申报中央投资卫生计生项目5个,建设面积5万平方米,总投资2.35亿元,其中中央资金1.3亿元,地方配套1.05亿元。

  二是继续抓好“一校三院”项目建设。力争内江卫生与健康职业学院主体完工,完成投资1.5亿元;市第一人民医院新区医院投入使用,完成投资5800万元;市第二人民医院门诊综合楼建设项目完成土石方工程和地下室主体施工,完成投资600万元;市妇幼保健院业务用房主体施工,完成投资1000万元。

  三是继续推进信息惠民项目。依托“健康四川”“巴蜀快医”“宝宝快医”服务平台,开展家庭医生随访、慢病管理等互联网便民应用,整合健康管理及医疗信息资源,推动预约诊疗、线上支付、在线随访以及检查检验结果在线查询等服务。紧紧抓住贫困人口健康卡批量发卡机遇,督导各县(区)尽快完成本辖区健康卡首发,并加快各级医疗卫生机构居民健康卡用卡环境改造工作。

  5、着力抓好创卫工作。

  一是强化硬件设施建设。以加快推进农贸市场、环卫基础设施、城乡结合部和城中村三大硬件建设为主线,全面完成国家卫生城市硬件建设任务。

  二是提升城市管理水平。以食品餐饮业、“五小”行业等专项整治行动为重点,加快建立和完善我市创建国家卫生城市管理体制,全面提升城市管理水平。

  三是大力实施健康教育。以提升市民文明素养和健康教育为抓手,大力开展健康促进和健康教育,创建一个健康促进示范县(区)。

  四是通过省级调研推荐。以病媒生物达标为突破口,拿到我市创建国家卫生城市第一张入场券,顺利通过创建国家卫生城市的省级考核和推荐。

  6、着力抓好安全生产。

  一是狠抓安全生产。继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,突出责任落实和源头治理。进一步加强事故隐患排查和整改。定期开展安全生产检查,对查出的事故隐患和问题,制定措施、落实责任、及时整改到位,做到万无一失,确保安全。

  二是做好信访维稳。严格执行定期和重大节日期间矛盾纠纷排查制度,严格落实领导下访和接访制度,规范信访工作流程,夯实信访维稳基础工作。

  三是持续正风肃纪。全面加强卫计系统干部职工思想政治建设,坚决维护党中央权威,牢固树立“四个意识”,全面贯彻执行党的理论和路线方针政策,培养忠诚干净担当的干部。深入整治“四风”问题,加大查处群众身边腐败力度,营造风清气正的行业政治生态。

  7、着力抓好学习宣传。

  把学习宣传贯彻十九大精神作为首要政治任务,掀起学习宣传贯彻热潮。将开展“五讲一承诺”活动,深入贯彻落实党的十九大和省第十一次党代会精神。

  二、部门预算单位构成

  内江市卫生和计划生育委员会及下属预算单位16个,其中行政单位1个,参公单位2个,事业单位13个。主要包括:市卫生和计划生育委员会机关、市第一人民医院、市第二人民医院、市中医医院、市第六人民医院、市疾控中心、内江医科学校、市妇幼保健计划生育服务中心、市中心血站、市卫生计生监督执法支队、市120指挥中心、市计划生育药品器械管理站、市医药卫生学会联合办公室、市卫生信息中心、市计划生育协会办公室、市老干部医疗保健管理办公室。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市卫生计生委及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、债务利息支出。市卫生计生委2018年收支总预算200,594.04万元。

  (一)收入预算情况

  市卫生计生委及下属单位2018年收入预算200,594.04万元,其中:一般公共财政预算收入25,970.21万元,占12.95%;事业收入174,613.04万元,占87.04%;事业单位经营收入10.79万元,占0.01%。

  (二)支出预算情况

  市卫生计生委及下属单位2018年支出预算200,594.04万元,其中:基本支出191,952.71万元,占95.69%;项目支出8,641.33万元,占4.31%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市卫生计生委及下属单位2018年收支总预算25,970.21万元,收入包括:本年一般公共预算拨款收入25,154.21万元、提前通知专项转移支付816万元;支出包括:教育支出3,377.65万元、 社会保障和就业支出1,543.72万元、医疗卫生与计划生育支出20,362.62万元、住房保障支出669.82万元、债务付息支出16.40万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市卫生计生委及下属单位2018年一般公共预算当年拨款25,970.21万元,比2017年预算数增加2,237.58万元。一是提前通知专项转移支付增长816万元;二是人员经费、公用经费比上年略有增长。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  市卫生计生委及下属单位2018年一般公共预算拨款25,970.21万元。其中教育支出3,377.65万元,占13.01%;社会保障和就业支出1,543.72万元,占5.94%;医疗卫生与计划生育支出20,362.62万元,占78.41%;住房保障支出669.82万元,2.58%;债务付息支出16.40万元,占0.06%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为98.20万元,主要用于:全市卫生计生系统职工培训,提高综合素质。

  2、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):2018年预算数为3,279.45万元,主要用于市医科学校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为15.51万元,主要用于委机关及参公事业单位支付离退休人员离退休费等,确保按政策规定及时足额兑现。

  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年预算数为266.29万元,主要用于下属事业单位支付离退休人员离退休费等,确保按政策规定及时足额兑现。

  5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为1,098.83万元,主要用于委机关、直属单位缴纳2018年单位承担的基本养老保险,确保按政策规定缴费。

  6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为114.52万元,主要用于委机关、直属单位缴纳2018年单位承担的职业年金,确保按政策规定缴费。

  7、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2018年预算数为11.57万元,主要用于委机关、直属单位生活救助费用。

  8、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为37.00万元,主要用于市疾控中心临聘人员保险等费用支出。

  9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为885.48万元,指市卫生计生委及参公事单位用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为318.99万元,指市卫生计生委及参公事单位用于开展医疗卫生与计划生育管理活动的支出。

  11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):2018年预算数为249.87万元,指市卫生计生委及参公事单位用于其他医疗卫生与计划生育管理活动的支出。

  12、医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):2018年预算数为3,575.71万元,指市卫生计生委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  13、医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医医院(项):2018年预算数为699.62万元,指市卫生计生委所属中医医院开展医疗业务活动等方面支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  14、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2018年预算数为2,029.45万元,指市卫生计生委所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  15、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2018年预算数为156.00万元,指市卫生计生委所属卫生监督机构保障正常运行的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  16、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2018年预算数为7,842.61万元,指市卫生计生委所属妇幼保健机构保障正常运行的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  17、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):2018年预算数为340.45万元,指市卫生计生委所属紧急救援中心保障正常运行的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  18、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)采供血机构(项):2018年预算数为2,117.14万元,指市卫生计生委所属血站保障正常运行的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  19、医疗卫生与计划生育(类)计划生育服务(款)计划生育机构(项):2018年预算数为109.74万元,指市卫生计生委所属计划生育机构保障正常运行的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  20、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为1,235.25万元,指委机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出,以及全市离休干部医疗费用支出,确保按政策规定缴费。

  21、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为645.96万元,指市卫生计生委所属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出,确保按政策规定缴费。

  22、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为119.25万元,指市卫生计生委及所属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出,确保按政策规定缴费。

  23、医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生和计划生育支出(项):2018年预算数为37.10万元指市卫生计生委及所属预算单位用于其他计划生育事务的支出。

  24、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为669.82万元,市卫生计生委及所属事业单位缴纳住房公积金支出,确保按政策规定缴费。

  25、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):2018年预算数为16.40万元,市第二人民医院偿还债券利息,确保按合同履行义务。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市卫生计生委及下属单位2018年一般公共预算基本支出17,777.44万元,其中:

  人员经费11,974.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费5,803.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市卫生计生委及下属单位2018年“三公”经费财政拨款预算数153.28万元,其中:因公出国(境)经费10万元,公务接待费35.73万元,公务用车购置及运行维护费107.55万元。

  (一)因公出国(境)经费2017年没有编制,2018预算10万元,根据市委市政府工作安排,拟安排出国(境)2人次,考察医养结合机构运行模式及管理办法和国家卫计委组织的卫生应急访问。通过技术交流、人员互访,促进卫生计生系统多层次、全方位对外开放,服务我市医药卫生事业发展,造福人民健康。

  (二)公务接待费较2017年预算下降8.26%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降7.28%。主要原因是按照严格执行中央和省市的有关政策规定,例行节约,控制公务用车支出。

  市卫生计生委及下属单位现有公务用车18辆,其中:一般公务用车16辆,一般执法执勤用车2辆。

  2018年未安排公务用车购置费。

  2018年安排公务用车运行维护费107.55万元。用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市卫生应急、卫生和计划生育行政执法监督检查、疾病预防控制、基本公共卫生、妇幼卫生、农村卫生、医疗机构及医疗质量管理、卫生计生宣传、卫生计生政策法规调研、计划生育各项奖励扶助政策的督促落实、计划生育免费基本技术服务和免费孕前优生健康检查项目的指导、流动人口计划生育管理服务、卫生和计划生育统计质量抽样检查、脱贫攻坚等工作。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  本部门2018年无基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,市卫生计生委(行政单位)以及下属市卫生和计划生育监督执法支队、市计划生育协会(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为644.05万元,比2017年预算减少101.14万元,降低13.57%。

  (二)政府采购情况

  2018年,市卫生计生委及下属单位安排政府采购预算255.87万元,主要用于采购办公设备、教学专用仪器、公车运行维护、信息化建设运行及维护、专项工作委托业务等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,市卫生计生委所属各预算单位共有车辆18辆,其中,其中:一般公务用车16辆,一般执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型医疗设备47台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年市卫生计生委部门专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款2,574.94万元。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指市卫生计生委用于保障机构正常运转的支出。

  (五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指委机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指市卫生计生委用于开展医疗卫生与计划生育管理活动的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指市卫生计生委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

  (八)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指市卫生计生委所属中医医院开展医疗业务活动等方面支出。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指市卫生计生委所属采供血机构保障正常运行的支出。

  (十)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指市卫生计生委所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

  (十一)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指市卫生计生委所属卫生监督机构保障正常运行的支出。

  (十二)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指市卫生计生委所属妇幼保健机构保障正常运行的支出。

  (十三)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指市卫生计生委所属计划生育机构的支出。

  (十四)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指市卫生计生委所属预算单位用于计划生育服务的支出。

  (十五)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指市卫生计生委所属预算单位用于其他计划生育事务的支出。

  (十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十九)“三公”经费:纳入市卫生计生委预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (二十)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:1.部门收支总表

  1-1.部门收入总表

  1-2.部门支出总表

  2.财政拨款收支总表

  2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  3.一般公共预算支出表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  5.国有资本经营预算支出预算表
附件:预算公开表